送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2022-01-06 20:46

借管理费用 贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬 贷银行存款
有社保就不能0申报

桃之夭夭 追问

2022-01-06 20:47

有没有别的处理方法能合理化一点呢

小云老师 解答

2022-01-06 20:49

你好,这个没有别的方法

桃之夭夭 追问

2022-01-06 20:50

谢谢老师

小云老师 解答

2022-01-06 20:50

不客气,祝你工作顺利

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相关问题讨论
借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 有社保就不能0申报
2022-01-06 20:46:42
你好同学, 按照如下要求来做: 1、工资分配时: 借:管理费用或其他相关费用; 贷:应付工资薪酬--应付工资; 2、发放工资时: 借:应付工资薪酬--应付工资; 贷:其他应付款——社保(个人负担部分)、住房公积金(个人负担部分)、应交税费、银行存款或库存现金; 3、交税时: 借:应交税费——个人所得税; 贷:银行存款或库存现金 祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予积极的评价更好地进行服务,谢谢!
2022-02-18 10:55:14
您好,我看这问题一直没有回复, 您做账的话, 您就按账面的4500做工资,按3800算的单位和个人承担比例算社保和个人缴纳金额,只是这样的情况,严格来说不符合规定,但是做账您需要按这样的来做
2020-01-22 09:30:05
直接计入到管理费用就可以了。
2021-09-14 11:50:21
借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资522.3, 借应付职工薪酬工资 贷、其他应收款、个人负担的社保522.3
2025-04-28 21:10:04
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