- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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同学您好,借:应付职工薪酬**贷:银存,其他应付款,应交税费-个人所得税
2022-12-24 17:34:01
您好!借其他应收款 贷现金。
下个月发工资的时候借应付职工薪酬 代:其他应收款 现金。
2016-12-26 17:29:41
您好,我看这问题一直没有回复,
您做账的话, 您就按账面的4500做工资,按3800算的单位和个人承担比例算社保和个人缴纳金额,只是这样的情况,严格来说不符合规定,但是做账您需要按这样的来做
2020-01-22 09:30:05
下个月多扣200个税,少发就是了
2022-09-26 21:40:52
您好
可以做补计提1分钱的分录 也可以下期计提工资的时候多计提1分钱
2019-09-11 16:52:42
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