- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资522.3,
借应付职工薪酬工资
贷、其他应收款、个人负担的社保522.3
2025-04-28 21:10:04

你好,按实际发的做账就行了
2020-04-08 15:40:41

你好,这些员工所从事岗位是?
2018-11-27 19:35:51

你好,你每月计提在贷应付职工薪酬-工资科目,实际发多少在借方做多少,没有发的留在贷方余额就好,可以不用转其他地方去
2018-11-01 11:11:29

计提工资,借。xx费用,贷,应付职工薪酬~工资
计提单位社保,借,xx费用,贷,应付职工薪酬~社保
缴纳社保,借,应付职工薪酬~社保,其他应收款~个人社保,贷,银行存款
发放工资,借,应付职工薪酬~工资,贷,银行存款,其他应收款~个人社保,应交税费~应交个人所得税
2020-04-17 12:21:01
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