老师好,小规模代开专票之前预交了城建税,是安5000计算的,现在算下来超30万了,需要交3000的增值税,那附加税计税就是3000交7%的城建税,但是之前开票是按5000交税的,现在申报表城建税显示是负数了,怎么处理
回忆
于2020-01-13 11:25 发布 683次浏览

- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-01-13 11:31
这个是按合计交增值税去填写,你之前预缴会显示倒数第2列没有就自己填写下
相关问题讨论

同学你好
就把专票金额填写在开具专票那一栏
2022-07-02 17:53:57

你好
合计销售多少的
2020-03-08 20:59:52

你好,需要填写附加税申报表,但是税局代开已经缴纳的附加税计税依据就按0填写申报的
2019-01-21 13:08:44

你好,你是要填写的。
2019-01-21 12:23:11

按应交的增值税做为计税依据填数, 在本期已缴税填已经缴纳的附加税
2019-04-10 10:56:49
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