我们公司是一般纳税人,租用的农民四轮车怎么开发 问
你好,这个是出租方开动产租赁的发票给你们 答
老师好,我单位有一笔业务,在2023年9月支付一笔项目 问
总共才70000,怎么会退回73556元? 答
有老师可以咨询劳动仲裁的事吗 问
你好,与财务有关的可以咨询。其他的,可能做不到那么专业。 答
老师你好,就是几年前有个律师代理的案件费用,到现 问
你好,有风险。首先这个就是虚开发票。 其次,被查到可能要罚款,补税和滞纳金。还有就是信用扣分 答
老师,你好!左上角有旅客运输服务的滴滴打车都可以 问
你好,麻烦发下发票 答

行政单位,年末应付职工薪酬有余额,余额在贷方,需要转入其他应付款吗
答: 你好! 需要的 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款
你好,我发现以往年度的往来账目处理错误。借:应付职工薪酬 贷:其他应付款——社保缴费 银行存款这个其他应付款不应该计,我现在应该如何记账修改呢?行政单位,谢谢
答: 以前年度的?事业单位的直接冲销了就行
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
事业单位多扣了职工个人医保,现在应缴纳数为负数,预算会计和财务会计该如何记账?在扣款时,财务会计借:应付职工薪酬,贷:其他应付款,借:银行存款,贷:财政拨款收入。预算会计借:资金结存,贷:财政拨款收入,现在缴纳是负数如何记账?
答: 您好,在扣款时,财务会计借:应付职工薪酬,贷:其他应付款,借:银行存款,贷:财政拨款收入。预算会计借:资金结存,贷:财政拨款收入,现在缴纳是负数,借:资金结存,贷:财政拨款预算收入。负数下次计算工资时,再少扣一些,冲平就行了。

