老师,期末余额与公户余额对不上可以吗? 问
同学,你好 一般不可以的,如果存在未达账,要编制银行存款余额调节表 答
这三份表去哪里打印? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
已开票,未施工成本如何确认? 问
那么暂时不确认收入 答
老师下午好,发工资能用现金不走公账吗 问
发工资能用现金不走公账。 答
个体工商户用公户个人转钱买货,不需要个人给个体 问
个人开发票 是需要交税的 答

上个月冲红冲错了怎么办,应该是冲红借:管理费用-个人所得税 1贷:银行存款 1结果写成了借:应交税费-应交个人所得税 1贷:银行存款 1
答: 您好 那把借:应交税费-应交个人所得税 1 贷:银行存款 1红冲 然后再写正确的红冲分录
老师,我们公司员工个税是公司在承担,实际交了的个税一直在应交税费下面的应交个人所得税的借方摆起的,如果要平账可以补提到管理费用的其他费用里面不(都是管理人员的)
答: 您好 可以补提到管理费用的其他费用里面
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司代个人缴交的个人所得税做账时应记为:借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款,还是借:管理费用-个人所得税 贷:银行存款,哪个做得对啊?
答: 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款,










粤公网安备 44030502000945号



快乐生活 追问
2020-01-08 09:09
bamboo老师 解答
2020-01-08 09:10