老师好!我新入职一家公司。公司的情况是?公司2025 问
电子税务局先抄报汇总(开票数据上传) 进发票综合服务平台勾选 2 月进项发票 导出 2 月开票汇总 + 明细、进项抵扣汇总 直接在电子税务局填增值税及附加税申报表,核对无误申报扣款 答
老师,针对电商行零售行业,收入和成本都有时间差,这 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师好,我们是一般纳税人,被罚补了22年所得税100万 问
滞纳金入营业外支出的哈 答
请问:评估人员,餐费,提成,做哪个科目?不是公司员工? 问
你好 给你企业做评估的吗 是的话管理费用劳务费 答
公积金缴纳申报流程是怎么样的 问
你好,要去公积金中心去做增员自己确定基数,然后直接把每个月的金额转入公积金账户即可。 答

直接发了工资并且扣了个人所得税,没有计提该怎么做分录呢?是不是:借方:管理费用/工资 借方:现金 贷方:应交税费/应交个人所得税?
答: 是的,建议还是走计提,这样账务处理显得规范。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
我在17年12月份的工资金额做错了了,现在我要更正怎么做?当时我的分录是 借 销售费用 管理费用 贷 银行存款 应交税费-应交个人所得税
答: 你好,是少做了还是多做了 你之前的金额是,正确的金额应当是?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
还想起了一个问题,内账也没有计提工资,发工资都是按实发工资做的会计处理,所以扣个税的话,我可不可以直接设置一个科目管理费用-代扣代缴个税,发生扣缴时,直接计借 管理费用-代扣代缴个税,贷 银行存款,可以吗?现在就是这样处理的,没有通过应交税费-应交个人所得税来处理。
答: 您好,可以的。
上个月冲红冲错了怎么办,应该是冲红借:管理费用-个人所得税 1贷:银行存款 1结果写成了借:应交税费-应交个人所得税 1贷:银行存款 1
老师,我们公司员工个税是公司在承担,实际交了的个税一直在应交税费下面的应交个人所得税的借方摆起的,如果要平账可以补提到管理费用的其他费用里面不(都是管理人员的)
建筑行业企事业承包承租经营所得个人所得税 计提时,借:管理费用 贷:应交税费--应交个人所得税 缴纳时,借:应交税费--应交个人所得税 贷:银行存款 这样写分录对不对?
公司代个人缴交的个人所得税做账时应记为:借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款,还是借:管理费用-个人所得税 贷:银行存款,哪个做得对啊?











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