老师,汇算清缴的时候把成本暂估的调增了,缴纳了100 问
您好,是的,就是这样做的 答
老师好,请问申报残保金的上年在职职工工资总额应 问
你好,可取24年度个税申报端数据 答
无形资产折旧完需要做什么账务处理 问
借:管理费用-摊销 贷:累计摊销 答
12月份的发票在次年的1月份开具了,现在在做12月份 问
你好,可以的,可以这样处理 答
老师早上好,我们是酒店小规模,有个常住客人,年头到 问
红冲原已入账的未开票收入分录 借:预收账款 / 银行存款 400000(红字) 贷:主营业务收入 396039.60(红字) 贷:应交税费 - 应交增值税 3960.40(红字) 按补开的发票重做收入分录 借:预收账款 / 银行存款 400000 贷:主营业务收入 396039.60 贷:应交税费 - 应交增值税 3960.40 附件:红字凭证、补开发票记账联、储值卡下账记录、住宿合同等 补开发票当期,在 “其他开票收入” 栏填 400000(含税)对应的不含税金额 同时在同一栏填对应负数(冲减前期已申报的未开票收入),最终当期该栏净额为当期实际新增开票收入 若系统比对异常,携带申报记录、发票、合同等资料到大厅办理 按权责发生制,补票不改变原收入所属期,无需更正以前年度年报,留存资料备查即可 答

我发现有个公司的帐是这样做的,摘要是计提并交纳个税,借管理费用-工资,贷应交税费-应交个人所得税,借应交税费-应交个人所得税,贷银行存款,这个感觉哪里不多,怎么调账
答: 工资的需要应付职工薪酬过渡
还想起了一个问题,内账也没有计提工资,发工资都是按实发工资做的会计处理,所以扣个税的话,我可不可以直接设置一个科目管理费用-代扣代缴个税,发生扣缴时,直接计借 管理费用-代扣代缴个税,贷 银行存款,可以吗?现在就是这样处理的,没有通过应交税费-应交个人所得税来处理。
答: 您好,可以的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
上个月冲红冲错了怎么办,应该是冲红借:管理费用-个人所得税 1贷:银行存款 1结果写成了借:应交税费-应交个人所得税 1贷:银行存款 1
答: 您好 那把借:应交税费-应交个人所得税 1 贷:银行存款 1红冲 然后再写正确的红冲分录











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