请问CIF成交方式下开票金额是按收汇金额还是扣除 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师低值易耗品摊销几年 问
同学,你好 低值易耗品采用分期摊销法时,摊销期限最长不得超过1年 答
公司找第三方做高新,这是合理的吗? 问
如果你们实际是有研发就合理 答
我们分公司独立核算,一年后转为非独立核算,那之前 问
不需要并入总公司的,正常继续独立做账就行 答
老师,我们在外边请的临时工劳务派遣的工资要从应 问
您好,要的,这个也是公司的员工 答

直接发了工资并且扣了个人所得税,没有计提该怎么做分录呢?是不是:借方:管理费用/工资 借方:现金 贷方:应交税费/应交个人所得税?
答: 是的,建议还是走计提,这样账务处理显得规范。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
我在17年12月份的工资金额做错了了,现在我要更正怎么做?当时我的分录是 借 销售费用 管理费用 贷 银行存款 应交税费-应交个人所得税
答: 你好,是少做了还是多做了 你之前的金额是,正确的金额应当是?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
还想起了一个问题,内账也没有计提工资,发工资都是按实发工资做的会计处理,所以扣个税的话,我可不可以直接设置一个科目管理费用-代扣代缴个税,发生扣缴时,直接计借 管理费用-代扣代缴个税,贷 银行存款,可以吗?现在就是这样处理的,没有通过应交税费-应交个人所得税来处理。
答: 您好,可以的。
上个月冲红冲错了怎么办,应该是冲红借:管理费用-个人所得税 1贷:银行存款 1结果写成了借:应交税费-应交个人所得税 1贷:银行存款 1
老师,我们公司员工个税是公司在承担,实际交了的个税一直在应交税费下面的应交个人所得税的借方摆起的,如果要平账可以补提到管理费用的其他费用里面不(都是管理人员的)
建筑行业企事业承包承租经营所得个人所得税 计提时,借:管理费用 贷:应交税费--应交个人所得税 缴纳时,借:应交税费--应交个人所得税 贷:银行存款 这样写分录对不对?
公司代个人缴交的个人所得税做账时应记为:借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款,还是借:管理费用-个人所得税 贷:银行存款,哪个做得对啊?










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还单身的彩虹 追问
2017-04-11 15:02
袁老师 解答
2017-04-11 14:53
袁老师 解答
2017-04-11 15:00
袁老师 解答
2017-04-11 15:04