老实说 之前暂估借:主营业务成本 贷方:应付账款- 问
您好,把原来2个暂估分录红冲,再按发票来做分录就好啦,这是最简单的方法,没有之一,不用计算,不用考虑科目 答
货代公司主要收代理运费发票,但这次帮客户在集装 问
您好,对方开这个名目,你也开这个名目即可。增加经营范围 答
(2)3日,采购部邓欣向万科公司采购多媒体教程200册 问
借库存商品多媒体教程28×200 库存商品多媒体课件35×600 应交税费应交增值税进项3458 贷应付账款 答
我们缴纳的工会经费 有一部分是返还了的 我们怎 问
是返还的当年的借银行存款,贷应付职工薪酬、工会经费 借应付职工薪酬、工会经费,借管理费用、工会经费负数 答
我想问一下,如果我们是一个研发企业。然后我们研 问
您好,这个的话意思是研发支出做产品后,怎么处理是吗 答
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直接发了工资并且扣了个人所得税,没有计提该怎么做分录呢?是不是:借方:管理费用/工资 借方:现金 贷方:应交税费/应交个人所得税?
答: 是的,建议还是走计提,这样账务处理显得规范。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
我在17年12月份的工资金额做错了了,现在我要更正怎么做?当时我的分录是 借 销售费用 管理费用 贷 银行存款 应交税费-应交个人所得税
答: 你好,是少做了还是多做了 你之前的金额是,正确的金额应当是?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们公司员工个税是公司在承担,实际交了的个税一直在应交税费下面的应交个人所得税的借方摆起的,如果要平账可以补提到管理费用的其他费用里面不(都是管理人员的)
答: 您好 可以补提到管理费用的其他费用里面
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还单身的彩虹 追问
2017-04-11 15:02
袁老师 解答
2017-04-11 14:53
袁老师 解答
2017-04-11 15:00
袁老师 解答
2017-04-11 15:04