解释下最后一个,为啥对 问
同学你好,请稍等一下 答
老师好,小规模公司,砌厂房出租,厂房砌好后账怎么做? 问
同学,你好 出租 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 借:主营业务成本 贷:累计折旧 答
刘艳红老师,弹出那个窗口我点进去可以填收入(是报 问
只要可以填写就可以申报的 答
朴老师 您在线吗?想咨询。 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
我公司在2月份已经超过500万的营业额,现在是3月份 问
不能抵扣哦,三月一日升级的二月的发票不能抵扣 答

一直没有给股东工资,但每月都有计提,年底时这应付职工薪酬怎么处理呢?是自己做一个分录借应付职工薪酬贷:其他应付款—股东吗?
答: 同学你好,你这个如果是本身他们就没有工资,只是账上计提了,最好是把计提的分录冲掉哈,你把他们转到其他应付款,你在汇算清缴前没有发放下去,还是要填增的,这个工资不能税前扣除,而且你放其他应付款和放在应付职工薪酬是一样的哈
我看之前会计做的账,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款。怎么理解的呢老师?谢谢
答: 是不是吧没有发放的工资,转入了其他应付款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,应付职工薪酬,个人社保部分用其他应款还是其他应付款科目?谢谢
答: 您好,同学,一般情况下走其他应付款科目。
你好,法人欠公司的钱, 发工资时法人直接代付,直接做借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 可以吗?还是让他先还钱到公司借:现金 贷:其他应付款 借:应付职工薪酬 贷:现金
老师您好,我公司支付的职工工资,已经计提并计算个税,但就是一直没有发给他,我就挂在其他应付款里,但听说这样操作不合适,还是放在应付职工薪酬,年底了,我该怎么处理?









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无私的海燕 追问
2020-01-07 19:01
meizi老师 解答
2020-01-07 19:06
无私的海燕 追问
2020-01-07 19:10
meizi老师 解答
2020-01-07 19:21