企业所得税汇算清缴,105080表,固定资产在当年处置 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,汇算清缴时有调增项,这个调增项直接用未弥补 问
您好,你是调增了什么? 答
老师,您好!建筑行业,去年有张成本发票入账税已抵扣, 问
借:利润分配-未分配利润 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数 答
老师 帮我看一下 法律援助的发票到底是开不征税 问
你好这个属于不征税的才对的 答
老师 帮我看一下 法律援助的发票到底是开不征税 问
法律援助补贴开免税发票正确,不征税错误。 选诉讼代理 / 非诉讼代理编码,税率栏选免税。 答

你好老师,我想知道没有做过内账怎么算公司的真实利润?
答: 你好 没有做账这个是无法准确核算你的利润的 要出报表来看
老师,同一个老板的几家店如何把利润转到一家店内账
答: 同学你好 私户打过来就可以
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,你好!公司提取2023年度净利润的10%出来分,请问怎么做分录啊?比如,现在2023年底12月末的净利润是35000元,然后从35000元中提取10%出来分给员工,就是35000*10%=3500元,发放给员工。那这个是要在2023年12月底计提吗?(内账)
答: 同学您好,建议在2023年12月底计提。





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莉莉娅LLY 追问
2020-01-03 11:34
maize老师 解答
2020-01-03 11:42
莉莉娅LLY 追问
2020-01-03 12:01
maize老师 解答
2020-01-03 12:13
莉莉娅LLY 追问
2020-01-03 17:25
maize老师 解答
2020-01-03 17:30