#提问# 老师 您好 如果社保和工资不是统一个月缴纳和发放 那缴纳社保当月个人部分怎么做账务处理:1、借:费用(公司) 其他应收款(个人) 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬贷 贷:银存 第二种:借:费用(公司)贷:应付职工薪酬 借:其他应收款(个人)应付职工薪酬(公司)贷:银行存款 以上两种做法哪个对?
my sunshine
于2019-12-23 10:10 发布 1302次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-12-23 10:11
你好,第二种:计提进,借:费用(公司)贷:应付职工薪酬--社保费,
借:其他应收款(个人)应付职工薪酬(公司)贷:银行存款
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你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

你好,第二种:计提进,借:费用(公司)贷:应付职工薪酬--社保费,
借:其他应收款(个人)应付职工薪酬(公司)贷:银行存款
2019-12-23 10:11:40

你好,不是做到其他应收款,是冲减之前计提工资费用
2019-11-01 08:03:10

借:应付职工薪酬(负数)
贷:库存现金(负数)
借:应付职工薪酬
其他应收款
贷:库存商品
2021-09-15 17:11:47

同学你好!可以这样处理的哦
2021-09-15 17:07:35
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my sunshine 追问
2019-12-23 10:13
庄老师 解答
2019-12-23 10:15