老师现在开的飞机票是普票,上面燃油费都没有,这样 问
您好,他是加在机票里面了,这个是按9%来抵扣 答
老师,我门单位有个股东原来有35%股份,还有装修时向 问
你好,你们还借款,但是这个股权是新股东支付给老股东 有盈利的分红没有盈利的话 有亏损需要他承担,一般按照亏损之后的股权转 答
你好!我想问下,我们查账征收的个体户,第四季度开了2 问
可以先据实暂估的哈 答
老师您好,我们半成品金额比如是10万,我现在知道单 问
同学,你好 多余的金额?? 哪里来的多余的? 答
老师,审计升出来的,这个我还怎么写清明情况啊?麻烦 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

老师,专票19年10月都入了成本借:管理费用1999 贷:其他应收款 1999 付了发票 现在20年认证抵扣了没发票怎么做分录
答: 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷以前年度损益调整就可以用复印件做附件
老师我们单位月底支付下月社保费 月初我做帐没有计提直接做分录比如管理人员借管理费用(单位部分)借其他应收款个人部分 贷记银行 这样正确吗
答: 你好,不对,要按照权责发生制计提
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请问员工没有工资,且公司己帮他买社保,己做分录供其他应收款,管理费用,贷银行,发工资时,个人社保部分没有工资可抵扣,出现负数怎么做分录?之后当月又收回他个人社保部分,又怎么做分录,谢谢!
答: 你好,个人社保先计入其他应收款,缴交时,借应付职工薪酬--工资,其他应收款--个人社保费,贷银行存款,
老师,我们公司是本月交本月社保,预提本月工资,请问预提工资时借:管理费用-工资 贷:其他应收款-其他应收个人款(个人交社保部分) 贷:应付工资 这样做分录对吗?谢谢
老师,上月做分录时误将,借:管理费用2680。 货:其他应收款2680误写成了 借:管理费用26800 货:其他应收款26800,这个月怎样调整?谢谢老师








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阿妹 追问
2019-11-22 18:30
许老师 解答
2019-11-23 11:10
阿妹 追问
2019-11-23 13:09
许老师 解答
2019-11-23 13:28