老师好 收发存汇总表是按当月发货数归集的,但当月 问
同学,你好 你当月不开票,也要做无票收入,库存商品要出去的 答
以货易货,120 万元的库存商品换取A公司市场价格为 问
缴纳印花税按照1,200,000%2B1,400,000计算 答
老师你好,我想问一下员工租房现在退租了,我们给房 问
同学,你好 管理费用-福利费 答
老师,一套账的大公司核对应付账款流程是怎样的呢? 问
您好,一般是要核对纸质的采购入库单和送货单 答
工厂车间工人的伙食费计入什么科目呢?? 问
工厂车间工人的伙食费计入 制造费用-福利费 答

环评验收费当时 交钱的时候是 借管理费用 贷银行存款 ,现在专票发票拿到了,怎么做?
答: 你好,拿到发票可以这样做调整分录 借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;管理费用
金税盘的抵扣分录,是在抵扣的时候,在冲管理费吗?还是拿到发票的时候,就写借应交税费-减免税额,贷管理费用。 还是拿到发票的时候做,借管理费用。贷现金或银行。正式冲抵税额的时候在,做借税额,贷管理费用
答: 您好,是的,抵减的时候冲管理费用
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
预付费用的时候,是不是收到发票了,就借:预付账款,应交税费-应交增值税(进),贷:银行存款, 等到报销时,借:管理等费用,贷:预付账款没有收到发票的时候,借:预付账款,贷:银行存款, 收到发票报销时,借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
答: 预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款 取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款


景欣 追问
2019-10-31 12:02
邹老师 解答
2019-10-31 12:03