送心意

家权老师

职称税务师

2025-04-10 10:19

借:应交税费-增值税-进项
贷:利润分配-未分配利润

追问

2025-04-10 10:25

进项未抵扣,是做到待抵扣去吧

家权老师 解答

2025-04-10 10:29

是的,就是那样做就行

追问

2025-04-10 10:31

那如果收到的是今年的发票呢,比如24年12月收到发票,发票是24年1-11月的,那这个分录怎么做呢

家权老师 解答

2025-04-10 10:32

就是前边写的分录,跨年要抵扣是那样子

追问

2025-04-10 10:33

如果现在是24年12月,也是吗

家权老师 解答

2025-04-10 10:36

12月正常做账就是了哈

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2025-04-10 10:19:59
您好 该 项经济业务中与“银行存款存在对应关系的是管理费用
2022-03-06 21:30:50
你好,可以的, 没问题
2023-02-11 09:44:04
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