最近去年审计报告数据下来,我想以审计去年期末数 问
年初抵消数确认:直接取用去年审计报告中的合并抵消分录汇总(内部往来、未实现损益、权益抵消等累计余额),与今年年初单体关联数据核对,差异即为需延续的抵消数,审计调整的去年期末数需同步调整抵消数。 合并工具底稿:推荐 Excel 模板,包括合并抵消汇总表(分类别列示上期余额)、内部往来对账表(核对应收应付)、试算平衡表(自动勾稽)。 月度数据维护:每月需维护单体报表、内部交易 / 往来明细(含未实现损益)、审计调整衔接记录,以及投资公司关注的关键指标和重大事项说明,月末做好对账和勾稽校验。 答
老师,请教一下,员工每月发工资,不申报个税,次年做汇 问
您好,没有申报工资,不需要汇算清缴 答
老师:现在工资个税怎么计算的,如果员工工资9000一 问
每月扣除5000后,再*3%计算个税 答
小规模公司,上一季度4-6月销售额不含税金额不到5 问
必须要要如实申报,不然就是虚假申报,要罚款的 答
老师好,1、我公司员工汇入我公司的款打错了,公司退 问
借银行存款,贷其他应付款 支付出去,做相反的, 借银行存款,贷预收账款5万, 借预收账款5万,贷银行存款。 答

老师你好,员工报销费用 ,费用 都是员工先自己垫付的,有不同时间发生的燃油费、办公费、高速费、房租费、水电费。支付的时候是固定在每个月的报销日期,一次性支付给员工的账户上。录凭证的时候,这样写一起可以吗?借:管理费用----燃油费 管理费用----办公费 管理费用----高速费 管理费用----房租费 管理费用----水电费 贷:银行存款
答: 你好 ; 1. 可以的; 但是 你这个科目不对哦; 既然是员工垫付的; 要 员工提交 个人垫付依据和发票来做账; 应该做 ; 借:管理费用----燃油费 管理费用----办公费 管理费用----高速费 管理费用----房租费 管理费用----水电费贷其他应付款 -员工名字; 报销做 :借其他应付款 -员工名字 贷银行存款
借:管理费用--房租 管理费用--水费 管理费用--电费 贷:银行存款/现金,对不
答: 你好,可以的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问,前面月份做的水电费没有发票,做了分录借:管理费用,贷银行存款,两个月后才收到发票,还要做账么
答: 借应付账款借管理费用负数, 借管理费用贷应付账款做这个。


小朗朗 追问
2022-08-04 18:01
meizi老师 解答
2022-08-04 18:03