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小燕
于2019-01-11 16:08 发布 666次浏览
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
2019-01-11 16:10
直接付到那个凭证下面。但是需要改凭证。因为是专票,得做应交税费-应交增值税-进项税额
小燕 追问
2019-01-11 16:11
麻烦的是,分月支付,合并在一起开来的票,我得改几个月啊?
老刘 解答
2019-01-11 16:15
最后做个调整凭证吧
2019-01-11 16:20
不知道分录该怎么写
2019-01-11 16:24
借:管理费用 (负数,以前所有的) 借:管理费用(正数) 应交税费-应交增值税-进项税额
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老刘 | 官方答疑老师
职称:,高级会计师,中级会计师
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小燕 追问
2019-01-11 16:11
老刘 解答
2019-01-11 16:15
小燕 追问
2019-01-11 16:20
老刘 解答
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