送心意

老刘

职称,高级会计师,中级会计师

2019-01-11 16:10

直接付到那个凭证下面。但是需要改凭证。因为是专票,得做应交税费-应交增值税-进项税额

小燕 追问

2019-01-11 16:11

麻烦的是,分月支付,合并在一起开来的票,我得改几个月啊?

老刘 解答

2019-01-11 16:15

最后做个调整凭证吧

小燕 追问

2019-01-11 16:20

不知道分录该怎么写

老刘 解答

2019-01-11 16:24

借:管理费用  (负数,以前所有的) 
借:管理费用(正数) 
   应交税费-应交增值税-进项税额

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相关问题讨论
直接付到那个凭证下面。但是需要改凭证。因为是专票,得做应交税费-应交增值税-进项税额
2019-01-11 16:10:03
有差额吗,没有复印件,贴后面,5月后面贴原件
2020-07-06 08:34:34
您好 借 财务费用-手续费 借方红字 借 应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字 请问利息入账金额跟发票金额一致么
2020-06-09 07:09:01
您好,是的,抵减的时候冲管理费用
2020-04-19 19:09:34
你好,拿到发票可以这样做调整分录 借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;管理费用
2019-10-31 12:00:59
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