老师,请问去年有一笔卡座的租金费用收到发票的时候借管理费用,贷应付账款,支付的时候借管理费用,贷银行存款,所以到时应付有余额,我现在怎么做分录才能做平这个余额呢?
小枣店主晓君
于2020-08-03 17:53 发布 733次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

您好
请问收到租金发票了么
2019-06-24 14:58:25

借应付账款 贷利润分配-未分配利润
2020-08-03 17:55:16

你好 借:应付账款 贷:利润分配-未分配利润
2020-08-03 17:48:44

第一个分录是付房租时就取得了发票,第二个分录是没有取得发票,取得发票后再计入管理费用
2018-09-19 15:04:51

你好,可以的
2017-06-08 10:22:10
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