送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-10-20 15:37

你好 看下老师给你发的图片

⭐阿玲 追问

2019-10-20 15:47

老师你好!这凭证是在年底才做,还是每个月都要转?

答疑苏老师 解答

2019-10-20 15:51

你好 按正常是每月都需要结转的

⭐阿玲 追问

2019-10-20 15:52

好的,谢谢老师。
那我们支付税控盘的,可以抵扣的分录要怎么做呢?老师?

答疑苏老师 解答

2019-10-20 15:54

你好 借 应交税费-减免税额 借管理费用 负数

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相关问题讨论
按下面这个图去结转就可以
2019-12-12 18:37:55
你好,如果这个是福利费不允许抵扣的,借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-12-30 15:14:47
借劳务成本,主营业务成本,进项贷银存
2019-09-03 10:39:42
你好,是的,结转到转出未交增值税,然后将转出未交增值税结转至未交增值税
2017-05-12 09:31:30
借:应交税费-应交增值税-销项税额 4601.77 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 4400.43 应交税费-未交增值税 201.34 实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 201.34 贷:银行存款 201.34
2019-12-15 21:49:53
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