送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-10-20 15:37

你好 看下老师给你发的图片

⭐阿玲 追问

2019-10-20 15:47

老师你好!这凭证是在年底才做,还是每个月都要转?

答疑苏老师 解答

2019-10-20 15:51

你好 按正常是每月都需要结转的

⭐阿玲 追问

2019-10-20 15:52

好的,谢谢老师。
那我们支付税控盘的,可以抵扣的分录要怎么做呢?老师?

答疑苏老师 解答

2019-10-20 15:54

你好 借 应交税费-减免税额 借管理费用 负数

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相关问题讨论
按下面这个图去结转就可以
2019-12-12 18:37:55
你好,如果这个是福利费不允许抵扣的,借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-12-30 15:14:47
借原材料等,应交税费-进项税 贷银行存款,进项挂账不用处理
2021-12-30 20:39:27
你好,借成本费用类科目带进项税额转出,借方就是您原来用的那个科目不变
2020-08-12 10:10:28
你好,本月进项大于销项,这样做结转分录 借;应交税费—应交增值税(销项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税),贷;应交税费—应交增值税(进项税额)
2020-07-29 15:44:48
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