你好,老师,我想问一下,老板前期垫付的费用款项,没有票据,可以先入账,借,管理费用-开办费,贷,其他应付款-老板吗?后期拿到不同的票都可以放在这张凭证下吗?
彼岸花♛
于2019-10-16 09:22 发布 1743次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-10-16 09:29
没有发票的 借预付账款代其他应付款
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你好; 你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的; 直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52

你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23

直接
借:管理费用-个人社保 负数
贷:应付职工薪酬-社保 负数
2021-12-10 16:40:42

你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,
2021-11-15 14:37:59

就是欠着人家的钱没有支付吗?如果只是办公费的话,购买办公用品。
2021-11-03 16:21:36
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