老师你好,我是24年5月接手的账,然后账上固定资产体 问
你好,你知道业务的话,最好是补上。之前没有做进来的需要补上。如果补不了的话,做盘盈 答
老师,我们有一个项目的农民工才报到我这参保时间 问
您好,你可以正常录入职时间,然后没有工资0申报就可以 答
本单位出售的固定资产按13%的税率交税,在申报增值 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您的业务招待费多了,有一部分可以不入账吗? 问
同学,你好 可以不入账,但你银行存款要对的上 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答

老师,您好!请问厂家给我们发了一批赠品,但是没有增值税发票。老师请问这种情况供应商是视同销售吗,是不是赠品发出也应该按销售核算呢?
答: 站在厂家的角度是需要按视同销售缴纳增值税的
老师,企业把外购的产品赠送给客户,应该怎样做账呢?其中如果产品是本单位销售的和不是本单位销售的在做账上有什么区别吗?
答: 外购货物用于无偿赠送, 其购买的货物就是公允价值, 相应赠送时也就是购买时的公允 价值, 所以,虽然外购货物无偿赠送应视同销售货物,但其实质上,增值税的税负并没有增 加。你直接按全额做业务招待费就可以。你这里本单位销售的和不是本单位销售具体是什么意思,你所明白点,好吗?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,之前问的购入电脑送礼,视同销售处理,电脑购入价是4401.71元,税额748.29元,合计5150元我司是小规模想请教下; 借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费—应交增值税这个是按照5150*3%来纳税吗?月末结转营业外支出到本年利润吗?不用结转成本了啊
答: 购入的时候全额计入营业外支出5150






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