增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

我想问一下这个滞纳金怎么做分录啊,是和工会经费一样计入管理费用,借:管理费用 贷:库存现金 吗
答: 您好,学员,走营业外支出科目。分录为借:营业外支出 贷:银行存款。
老师,请问下缴纳印花税、工会经费是这样做分录吗 借:管理费用-印花税 90.8 管理费用-工会经费 100 贷:库存现金/银行存款 190.8
答: 印花税已经从管理费用移到税金及附加科目了。借:税金及附加 90.8 贷银行存款90.8。 工会经费需要先计提,再缴纳。借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费 。缴纳时,借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,工资我以前一直做的借管理费用工资,贷库存现金,也没有计提,更正的话该怎么做分录呢?
答: 之前没计提的就算了。 现在开始计提,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 发放的时候,借:应付职工薪酬-工资 贷:库存现金











粤公网安备 44030502000945号


