民办学校,给老师发的招生提成,以什么形式,又怎么做 问
工资 其他费用工资 答
各位老师,请问下这个资产负债表是否存在风险点,为 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,25年税务系统里的费用发票,目前也没有员工拿 问
你好 等26年报销再入账 答
公司注销,固定资产报废,怎么做账务处理呢?分录怎么 问
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 答
老师,股东和法人合借了4万块钱.25年12.31忘记还款 问
你好,可以的,但是跨年了 答

当月发放的工资,可以这样做分录吗?不然应该具体怎么做?借:管理费用—管理人员工资,贷:库存现金(建安类小公司内账一务实
答: 借:管理费用—管理人员工资, 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:库存现金 先从 应付职工薪酬 过一下
老师好:新成立企业,职工工资是否需要先计提?当月计提分录:借管理费用贷应付工资薪酬,下月发放:借应付工资薪酬贷库存现金。是这样做分录吗?职工的社保已在其他公司交了,个税不用缴费。
答: 您好 新成立企业,职工工资是需要先计提 这样账务处理正确
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
1、今年1-6月上个会计把个税多计提了397,我这月调账怎么做分录,如果借方冲回了贷方使用哪个科目?谢谢2、今年1月有将2.4万的房租于2月份入1.6万进长期待摊科目8千入了管理费用,可是3-6没有冲待摊,直接3月又做重了一笔(借:管理费用-房租 贷:库存现金),请问这种情况我要如何调账,具体分录,谢谢!
答: 多计提的个税按多计提金额方向科目不变,金额为负数冲回,做重的管理费用方向科目不变,金额为负数冲回,没有冲长摊的补做即可








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