送心意

答疑陈园老师

职称,中级会计师

2019-05-21 11:50

之前没计提的就算了。
现在开始计提,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 
发放的时候,借:应付职工薪酬-工资 贷:库存现金

学徒 追问

2019-05-21 11:52

那我之前借管理费用工资,贷库存现金这样做,没关系是吗?

答疑陈园老师 解答

2019-05-21 11:55

没关系,你可以看出有个对冲。但是以后需要计提,也便于自己以后申报时数据读取。

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...