APP下载
学徒
于2019-05-21 11:47 发布 1381次浏览
答疑陈园老师
职称: ,中级会计师
2019-05-21 11:50
之前没计提的就算了。现在开始计提,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 发放的时候,借:应付职工薪酬-工资 贷:库存现金
学徒 追问
2019-05-21 11:52
那我之前借管理费用工资,贷库存现金这样做,没关系是吗?
答疑陈园老师 解答
2019-05-21 11:55
没关系,你可以看出有个对冲。但是以后需要计提,也便于自己以后申报时数据读取。
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
答疑陈园老师 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师
★ 4.99 解题: 3429 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
学徒 追问
2019-05-21 11:52
答疑陈园老师 解答
2019-05-21 11:55