实发工资3500,社保386.7,扣社保前3886.7 公司承担的社保818.14 计提借:管理费用 工资3886.7 贷:应付职工薪酬3886.7 发放:借:应付职工薪酬3886.7 贷:其他应收款 社保 386.7 银行存款3500 计提社保:公司部分 借:销售费用818.14 贷:应付职工薪酬 社保818.14 缴纳社保:借:其他应收款 社保386.7 应付职工薪酬 社保818.14 贷:银行存款:1204.84 这样处理对吗?
Eva
于2019-10-09 18:35 发布 1033次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-10-09 18:38
您好
社保是销售部人员缴纳的么
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你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04

你好,是的,单位个人分别计算的
2017-08-08 10:39:38

这个是根据你们发放的工资,冲回费用,再计入老板的应收款
2017-09-20 10:30:22

借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38

是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
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