送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-09-23 09:58

按你们实际交做账就可以,退回那个做借银行 贷应付职工薪酬。借 管理费用 负数  贷应付职工薪酬 负数

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相关问题讨论
按你们实际交做账就可以,退回那个做借银行 贷应付职工薪酬。借 管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数
2019-09-23 09:58:43
你好,收到款时 借 银行存款 贷 其他应收款 支付社保时 借 其他应收款 贷 银行存款
2019-10-12 14:24:21
借银存贷其他应付款15000 借其他应付款15000贷银存10000,营业外收入
2019-04-24 09:26:10
1、工资计提(应发工资数) 借:制造费用—工资 (生产人员) 管理费用—工资 (管理人员) 销售费用—工资 (销售人员) 贷:应付职工薪酬—工资 2、计提企业缴纳的五险一金 借:制造费用 (生产人员) 管理费用 (管理人员) 销售费用 (销售人员) 贷:其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 上面1和2可以合并处理,这里分开是为了说明问题 3、发放工资时 借:应付职工薪酬—工资 (应发工资数) 贷:库存现金 / 银行存款 (实发工资数) 其他应付款—养老 / 医疗等 (代扣代缴金额) 其他应付款—住房公积金 (代扣代缴金额) 应交税费—应交个人所得税 (代扣代缴金额) 4、实际交纳 借:其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款。
2020-04-13 16:21:43
你好,正常的做可以啊,员工负担的做其他应付款,发工资扣除,公司承担的做管理费用保险
2019-07-08 22:00:36
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