- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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按你们实际交做账就可以,退回那个做借银行 贷应付职工薪酬。借 管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数
2019-09-23 09:58:43

你好,收到款时 借 银行存款 贷 其他应收款 支付社保时 借 其他应收款 贷 银行存款
2019-10-12 14:24:21

借银存贷其他应付款15000
借其他应付款15000贷银存10000,营业外收入
2019-04-24 09:26:10

你好,正常的做可以啊,员工负担的做其他应付款,发工资扣除,公司承担的做管理费用保险
2019-07-08 22:00:36

个人负担的部分做营业外支出,不能税前扣除的
建议你们还是把这块做到工资里面,也就是工资是实发工资加个人负担的社保,这样你们社保还能税前扣除,员工实际到手工资还是3500
2019-03-10 15:05:18
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