送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-08-09 16:55

您好!
 1.分配工资

  借:××费用(管理/销售等)

  贷:应付职工薪酬——工资

  2.计提社保(企业部分)

  借:××费用(管理/销售等)

  贷:应付职工薪酬——社保

  3.次月发放工资时

  借:应付职工薪酬——工资

  贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)

  应交税费——应交个人所得税

  库存现金/银行存款

  4.上交杜保

  借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)


  贷:银行存款

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您好!  1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   贷:银行存款
2016-08-09 16:55:33
你好,收到款时 借 银行存款 贷 其他应收款 支付社保时 借 其他应收款 贷 银行存款
2019-10-12 14:24:21
借;银行存款 贷;其他应付款
2017-06-13 16:25:35
按你们实际交做账就可以,退回那个做借银行 贷应付职工薪酬。借 管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数
2019-09-23 09:58:43
借银存贷其他应付款15000 借其他应付款15000贷银存10000,营业外收入
2019-04-24 09:26:10
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