你好老师,想咨询一下公司和公司之间借款,借款利息 问
您好,收到利息计入其他业务收入 答
老师您好 公司的开票信息 公司有几个银行账户 开 问
同学,你好 不是,可以不固定 答
老师,采购合同一般是附在记账凭证后面还是单独留 问
那个是单独留存的哈 答
你好,我想知道,怎么把建筑业一般纳税人的设置科目 问
是从你的记账软件里面导出来吗? 答
老板买茶叶自己喝计入什么科目,专票可以抵扣吗? 问
同学,你好 管理费用-福利费 不可以抵扣 答

收到结算单,借原材料,应交税费待认证进项税,贷应付账款未开票,收到发票,借应付账款未开发票,贷应付账款结算款,借应交税费待认证,贷应交税费进项税,后面会出现待认证与进项税不平怎么处理
答: 你好 你的分录不对 应该是 借 应交税费进项税 贷 应交税费待认证
我们这里是一个工程项目部,办理发票结算时有如下分录,我看不太懂其中借贷方的税费,为什么会有这两个借:应付账款-代开票结算-工程款 应交税费-待认证进项税额-代认证发票贷:应付账款-建造/劳务合同工程款 应付账款-待结算增值税-一般计税
答: 同学你好 你看明细科目不一样的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
您好,收到业主预结结算单,尚未给对方开具发票,账务处理:借:应收账款贷:工程结算 应交税费-应交增值税-待转销项税额对吗?
答: 你好,收到业主预结结算单,尚未给对方开具发票, 账务处理: 借:应收账款 贷:工程结算

