送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-09-17 06:39

你好,社保个人部分不用计提,计提单位部分时借管理费用――职工社保   贷应付职工薪酬――职工社保

徐阿富老师 解答

2019-09-17 06:39

缴纳时借应付职工薪酬――职工社保  借其他应收款或其他应付款――个人社保   贷银行存款

徐阿富老师 解答

2019-09-17 06:41

公积金也是也要的方法

侯树峰 追问

2019-09-17 07:24

老师您再好好看看,我感觉,你这样写分录有一点问题吧

徐阿富老师 解答

2019-09-17 07:33

你好,计提和缴纳社保的分录没有问题啊,发放工资时借应付职工薪酬――工资  贷其他应收款或其他应付款――职工社保或公积金  贷银行存款。我的分录没有问题的啊

徐阿富老师 解答

2019-09-17 07:34

三十多年的财务总监,这个分录应该不会有问题,除非你的意思我没明白?

徐阿富老师 解答

2019-09-17 07:38

难道你还发放社保款的?

侯树峰 追问

2019-09-17 08:36

好的谢谢老师

徐阿富老师 解答

2019-09-17 08:37

不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢

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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
结转8月份工资 借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44 贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44 这个是要手动做的
2019-11-06 13:35:03
你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49
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