老师,购销合同的印花税,要取哪些数据。取做账软件 问
购销合同印花税计税依据: 按合同:若合同分价税,以不含税价款;未分,含增值税。 按实际:采购看原材料等借方 %2B 进项不含税,销售看收入贷方 %2B 销项不含税(需剔除非购销、调整特殊情况)。 定期汇总:汇总当期购销金额,再分价税情况。 答
个税收入申报有误,我先改了7月的,数据不对,又把1-6 问
您好,你点更正就可以了 答
老师您好 公司销售医疗设备 都是从厂家直接发到 问
您好,有发票和出库存单就可以 答
老师,您好,请问下房东在2023年的12月底前开具了202 问
你好,这个房子我是生产办公用的可以 答
老师,你好,我这里有台固定资产,原值1106.19元,截止8 问
你好,1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 答

老师,你好。3月5号银行扣了一笔物业管理费,3月9号收到发票。我把分录做成了借预付账款-物业管理费,贷银行存款。我现在应该怎么改正过来,摘要和分录怎么写?
答: 同学你好 直接做费用就行了
1-2月的物业管理费已付 发票现在还未收到 现在做2月的帐 先做借:预付账款 贷 银行存款 可以吗? 到了三月把预付账款冲掉?
答: 取得发票就把预付账款冲掉
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们去年四季度的物业费,当时已付款:借:预付 贷:银行存款,费用已计提:借:管理费用 贷:预付账款,今年收到发票,是专票,该怎么做账?
答: 你好,收到专票,借应交税费--应交增值税(进项税额),贷预付账款

