送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-05-15 09:26

你好,收到专票,借应交税费--应交增值税(进项税额),贷预付账款

叶子 追问

2020-05-15 09:58

老师,当时计提费用时,税费一块计提的,总共计提了1600元(含税),现在收到发票做账,费用这块需要冲减掉税费吗?

庄老师 解答

2020-05-15 10:05

你好,是的,借应交税费一进项,借管理费用(负数)

叶子 追问

2020-05-15 10:10

那就是跟预付科目没关系

庄老师 解答

2020-05-15 12:05

你好,你当时做的科目是什么

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