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叶子
于2020-05-15 09:25 发布 1423次浏览
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-05-15 09:26
你好,收到专票,借应交税费--应交增值税(进项税额),贷预付账款
叶子 追问
2020-05-15 09:58
老师,当时计提费用时,税费一块计提的,总共计提了1600元(含税),现在收到发票做账,费用这块需要冲减掉税费吗?
庄老师 解答
2020-05-15 10:05
你好,是的,借应交税费一进项,借管理费用(负数)
2020-05-15 10:10
那就是跟预付科目没关系
2020-05-15 12:05
你好,你当时做的科目是什么
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庄老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
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叶子 追问
2020-05-15 09:58
庄老师 解答
2020-05-15 10:05
叶子 追问
2020-05-15 10:10
庄老师 解答
2020-05-15 12:05