老师,你好。3月5号银行扣了一笔物业管理费,3月9号收到发票。我把分录做成了借预付账款-物业管理费,贷银行存款。我现在应该怎么改正过来,摘要和分录怎么写?
文艺的毛衣
于2021-12-17 11:01 发布 577次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-12-17 11:11
同学你好
直接做费用就行了
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同学你好
直接做费用就行了
2021-12-17 11:11:20

取得发票就把预付账款冲掉
2016-03-04 14:36:05

您好
摘要写调整某月某号凭证
借:预付账款-物业管理费 -3000
借:管理费用-物业管理费3000
2021-12-17 10:20:49

借,管理费用0.02
贷,预收账款0.02
2021-01-29 15:02:49

你好,收到专票,借应交税费--应交增值税(进项税额),贷预付账款
2020-05-15 09:26:40
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文艺的毛衣 追问
2021-12-17 11:11
朴老师 解答
2021-12-17 11:17