送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-11 22:10

您好
有留抵的时候 不能申报抵扣 不写第二笔分录 等需要实际抵扣的时候写

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相关问题讨论
您好 有留抵的时候 不能申报抵扣 不写第二笔分录 等需要实际抵扣的时候写
2019-09-11 22:10:35
您好 借:应交税费-应交增值税-减免税款 借方蓝字 借:管理费用 借方红字
2019-10-17 10:02:41
是的,你的账务处理是对的
2018-06-21 15:03:04
你不抵扣是吗?借管理费用,贷应交税费。
2020-01-13 17:04:53
你好 ; 你作借方负数去   管理费用 ;然后  你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了  
2021-10-19 10:27:28
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