金税盘费用820元抵减时,借:应交税金 820 贷:管理费用820 月末这个管理费用科目需要结转吗?
廖廖
于2018-05-04 12:24 发布 850次浏览
- 送心意
张蓉老师
职称: 中级
相关问题讨论

您好,月末管理费用这个科目是要结转的。
2018-05-04 12:29:04

你好,是的,是这样做结转到本年利润的分录的
2018-05-04 16:01:03

购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
2017-03-24 11:10:47

一、付款时
借:管理费用 820
贷 :银行存款 820
二、抵税时
借:应交税费 -应交增值税-减免税款820
贷:营业外收入——减免税费 820
三、需要一起结转到”应交税费——未交增值税“科目中
2017-06-05 20:33:31

需要结转到本年利润
借;管理费用 贷;本年利润
2016-03-28 10:33:55
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