请问老师,开旅游公司的,他的旅游门票费都是由公司先代垫的,具体流程是公户打款到出纳,再由出纳垫付门票款。那门票的分录是借主营业务成本,贷其他应收款-出纳,是这样做的吗

清幽
于2019-09-11 09:25 发布 1124次浏览
- 送心意
小洪老师
职称: CMA,财务分析,cfa一级和二级
相关问题讨论
你好 垫付的时候 借方其他应收款 贷方银行或者现金 核销应该是拿发票来报 借方成本 银行 贷方其他应收款
2019-03-01 11:54:13
你好,是有错误的,12月份调整分录应当是 借;其他应收款 贷;主营业务成本
收到发票 借;相关科目 贷;其他应收款
2018-01-17 11:46:40
这个要根据你企业的真实经济业务进行判断。
2017-02-16 10:42:59
你好,另外的1000确定不用给了?
2016-12-20 14:49:42
您好
员工先在单位借支 然后取得成本发票后报销入账
摘要可以写借支报销入账
2022-01-21 21:54:33
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