送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-02-14 15:58

你好 那你去年暂估入库了  可以先冲暂估 然后在做分录

沙梨 追问

2019-02-14 16:07

去年没有做暂估入库,因为采购后马上用了,到今年报销一时才知道

沙梨 追问

2019-02-14 16:07

所以能不能这样做分录

meizi老师 解答

2019-02-14 16:10

你好 那你就做到19年 如果发票日期是19年的

沙梨 追问

2019-02-14 16:21

不是19年发票

沙梨 追问

2019-02-14 16:21

18年的

meizi老师 解答

2019-02-14 16:24

你好 借方以前年度损益科目贷方银行借方未分配利润贷方以前年度损益

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你好 垫付的时候 借方其他应收款 贷方银行或者现金 核销应该是拿发票来报 借方成本 银行 贷方其他应收款
2019-03-01 11:54:13
你好,是有错误的,12月份调整分录应当是 借;其他应收款 贷;主营业务成本 收到发票 借;相关科目 贷;其他应收款
2018-01-17 11:46:40
这个要根据你企业的真实经济业务进行判断。
2017-02-16 10:42:59
你好,另外的1000确定不用给了?
2016-12-20 14:49:42
你好,这个为什么是其他应收款呢
2020-07-14 16:04:43
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