我是行政机关单位,收到单位公益性岗位人员交的医疗保险费怎么记账,交款中包括单位给交的部分但因为单位没钱所以个人先全部垫付,年底财政拨款单位统一返还给个人。我是这么记账的,财务会计~借 其他应付款 公岗 贷 库存现金 提示我该有预算会计分录

直率的未来
于2019-09-06 10:36 发布 3063次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
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1.取现,借 现金3万贷银存3万
2.还xx借款,借其他应付款~法人名字16017元贷现金16017元
3.支付xx月份工资,借应付职工薪酬10000贷现金10000
4.剩余的现金不用做分录,这样写对吗
2019-02-25 20:16:00
没有做错,是,借,库存现金16000贷,其他应付款~法人名字16000
2019-02-08 17:22:11
出纳在前期也垫付了资金的,就把出纳挂在了其他应付款_出纳可以吗?
2018-11-07 17:07:46
管理费用-福利费和应付职工薪酬这两个科目我们没有,是需要专门建立是吗?我们职工薪酬不从食堂发,这次就是光买餐卡。
2021-09-02 15:47:45
我知道这个钱后面会给到股东,但是现金日记账里有记录这笔,这个月底做账的时候不用理会么?
2016-12-09 11:36:39
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