送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2019-09-03 15:03

借:银行存款 500 贷:管理费用-税金500

- 追问

2019-09-03 15:18

那贷方有500 月末怎么做阿?

紫藤老师 解答

2019-09-03 15:18

贷:管理费用-税金500,就是你冲掉

紫藤老师 解答

2019-09-03 15:19

月末转入本年利润

- 追问

2019-09-03 15:20

好的 谢谢

紫藤老师 解答

2019-09-03 15:21

不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!

- 追问

2019-09-03 15:48

老师,本来月末结转本年利润是
借:本年利润
    贷:管理费用
         财务费用


那500块 是不是还要单独结转一笔
借:管理费用     500
    贷:本年利润   500
这样吗?

紫藤老师 解答

2019-09-03 15:49

那500块 单独结转一笔
借:管理费用 500
贷:本年利润 500

- 追问

2019-09-03 15:50

哦好的好的谢谢

紫藤老师 解答

2019-09-03 15:51

不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!

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相关问题讨论
你好,整个过程是这样处理的
2018-05-24 17:43:01
您好!这样做写是对的!
2016-05-31 20:05:48
您好,实际缴纳的是外帐缴纳的,不一定就正好是内帐的销项和内帐的差额
2020-05-09 21:53:45
你好,不计提也可以
2019-11-26 22:32:42
您好 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2019-09-26 09:02:56
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