送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-02-26 10:40

你好 你不是12月已经暂估了 你1月收到发票 进项税要做进去呀    12月结账了吗?没结账红冲了 然后把进项税做进去

遥望星空p 追问

2019-02-26 11:05

我12的帐已经结账了,红冲不了了,,现在做的是1月份的帐,不是需要用到以前年度损益调整科目嘛,具体怎么写分录不会

meizi老师 解答

2019-02-26 11:07

那你就用以前年度损益红冲    借方银行贷方以前年度损益借方以前年度损益贷方未分配利润    红冲了之后 然后重新做

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相关问题讨论
你好,整个过程是这样处理的
2018-05-24 17:43:01
您好!这样做写是对的!
2016-05-31 20:05:48
您好,实际缴纳的是外帐缴纳的,不一定就正好是内帐的销项和内帐的差额
2020-05-09 21:53:45
你好,不计提也可以
2019-11-26 22:32:42
您好 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2019-09-26 09:02:56
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