老师,我18年12月做了一个凭证:借 管理费用_投标费 500 贷银行存款 500 。但19年1月我收到了一张投标费的专票,月底我认证了,但是涉及到跨年度,分录不会写了,请教老师具体的分录
遥望星空p
于2019-02-26 10:39 发布 595次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-02-26 10:40
你好 你不是12月已经暂估了 你1月收到发票 进项税要做进去呀 12月结账了吗?没结账红冲了 然后把进项税做进去
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你好,整个过程是这样处理的
2018-05-24 17:43:01

您好!这样做写是对的!
2016-05-31 20:05:48

您好,实际缴纳的是外帐缴纳的,不一定就正好是内帐的销项和内帐的差额
2020-05-09 21:53:45

你好,不计提也可以
2019-11-26 22:32:42

您好
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-福利费
借:应付职工薪酬-福利费
贷:银行存款
2019-09-26 09:02:56
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遥望星空p 追问
2019-02-26 11:05
meizi老师 解答
2019-02-26 11:07