仓库部门使用的电脑计入什么科目 问
金额大的固定资产,金额小的管理费用、办公费。 答
现在做2024.1的账务,看了一下利润表为什么没有上 问
同学,你们的利润表是财务软件自动生成的吗 答
你好,中医针灸理疗师可以做小儿推拿 贴贴这些吗? 问
您好, 可以的,可以做这些的 答
老师,土地转让金计提和交税的时候怎么做分类啊 问
勤奋努力的学员您好!请参考一下以下分录。 (1)补缴土地出让金时: 借:无形资产 贷:银行存款 (2)取得转让收入时: 借:银行存款 贷:其他业务收入 (3)计提转让环节应缴的增值税及附加税时: 借:其他业务支出 贷:应交税费——应交增值税等 (4)计提应缴土地增值税时: 借:其他业务支出 贷:应交税费——应交土地增值税 (5)结转无形资产成本时: 借:其他业务支出 贷:无形资产 (6)缴纳土地增值税及有关税金时: 借:应交税费——应交土地增值税 ——应交增值税等 贷:银行存款 (7)结转转让成本时: 借:其他业务收入 贷:其他业务支出 (8)结转利润时: 借:其他业务收入 贷:本年利润 答
企业所得税汇算清缴应付所得税为负数可以不申请 问
你好,是的呢可以的呢 答
银行对公账户管理费用,分录借管理费用-办公费 贷银行存款 对吗
答: 您好!这样做写是对的!
支付了一笔费用,付款时分录:借:管理费用 贷:银行存款 后因户名不符退回重付,分录:借:银行存款 贷:管理费用(退回)重付时:借:管理费用 贷:银行存款 这样对吗?
答: 你好,整个过程是这样处理的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我单位先行垫付整栋楼的电费,后按抄表数给五家单位分配,支出时分录是 借:单位管理费用 贷:银行存款 没有挂账,直接支出,后期按收回数做负分录,请问是可以的吗?今年由于楼顶基站,没有表,定了合同,按一度一元收电费,所以年底我单位收回的电费比支出的电费多,导致我单位电费支出为负数了,这个要怎么处理呢?
答: 是的,收回可以冲减管理费用,你多收回了,就是负数,可以是负数的
刘老师 解答
2015-11-25 17:15
刘老师 解答
2015-11-27 14:55