老师,想问下公司没有计提社保,当月扣当月的,2月份扣了874,分录为借:管理费用874贷:银行存款874.当月退了,714。3月份又退了142,这种怎么写分录

小可爱
于2020-04-16 10:57 发布 555次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-16 10:59
借银行 借管理费用 负数,这个,下次按这个计提,
相关问题讨论
您好!这样做写是对的!
2016-05-31 20:05:48
你好,整个过程是这样处理的
2018-05-24 17:43:01
你好,返回后,借:银行存款0.8,贷:管理费用0.8
2020-07-21 21:55:09
你好 需要计提的。 为员工支出的 需要走应付职工薪酬科目过渡下
2020-06-05 11:54:34
你好 你要做 进项税转出 然后 做 借银行存款 借管理费用 负数
2020-06-05 10:44:48
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