老师,想问下公司没有计提社保,当月扣当月的,2月份扣了874,分录为借:管理费用874贷:银行存款874.当月退了,714。3月份又退了142,这种怎么写分录

小可爱
于2020-04-16 10:57 发布 609次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-16 10:59
借银行 借管理费用 负数,这个,下次按这个计提,
相关问题讨论
您好!这样做写是对的!
2016-05-31 20:05:48
你好,整个过程是这样处理的
2018-05-24 17:43:01
你好,老师收到退还公司社保的分录
借;银行存款,贷;应付职工薪酬——社保
借;应付职工薪酬——社保,贷;管理费用等科目,这个贷方是正数,而不是负数
2020-07-15 09:12:21
你好 收到 怎么是做银行贷方 你把之前的分录红冲了 这笔钱是要给员工的吗
2019-07-24 13:44:36
你好,那一共支付多少个,还差多少没支付
2019-07-12 13:16:56
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