送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-16 10:59

借银行 借管理费用 负数,这个,下次按这个计提,

小可爱 追问

2020-04-16 11:01

公司社保都是当月扣,不用计提的

小可爱 追问

2020-04-16 11:04

2月份我按照管理费用红字做了,3月份还要按照2月份退的那样做吗

maize老师 解答

2020-04-16 11:18

需要计提,下次计提了 3月份还要按照2月份退的那样做吗  借银行 借管理费用 负数 是的,

小可爱 追问

2020-04-16 11:59

我我直接退货回来的钱全部记入营业外收入行不,就不用计提了

maize老师 解答

2020-04-16 12:05

可以,你转营业外收入下面也可以

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相关问题讨论
您好!这样做写是对的!
2016-05-31 20:05:48
你好,整个过程是这样处理的
2018-05-24 17:43:01
你好,老师收到退还公司社保的分录 借;银行存款,贷;应付职工薪酬——社保 借;应付职工薪酬——社保,贷;管理费用等科目,这个贷方是正数,而不是负数
2020-07-15 09:12:21
你好 收到 怎么是做银行贷方 你把之前的分录红冲了 这笔钱是要给员工的吗
2019-07-24 13:44:36
你好,那一共支付多少个,还差多少没支付
2019-07-12 13:16:56
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