送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-04-17 17:26

不需要计提,实际缴纳时,做  借;管理费用——残保金 贷;银行存款

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相关问题讨论
你好,整个过程是这样处理的
2018-05-24 17:43:01
您好!这样做写是对的!
2016-05-31 20:05:48
您好,实际缴纳的是外帐缴纳的,不一定就正好是内帐的销项和内帐的差额
2020-05-09 21:53:45
你好,不计提也可以
2019-11-26 22:32:42
您好 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2019-09-26 09:02:56
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