- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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你好,整个过程是这样处理的
2018-05-24 17:43:01

您好!这样做写是对的!
2016-05-31 20:05:48

您好,实际缴纳的是外帐缴纳的,不一定就正好是内帐的销项和内帐的差额
2020-05-09 21:53:45

你好,不计提也可以
2019-11-26 22:32:42

您好
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-福利费
借:应付职工薪酬-福利费
贷:银行存款
2019-09-26 09:02:56
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