送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-05 11:54

你好  需要计提的。 为员工支出的 需要走应付职工薪酬科目过渡下

昔颜lje 追问

2020-06-05 11:55

那之前是外账做的,现在他们沒做了,我要怎么做呢,报表已经拿回来了

meizi老师 解答

2020-06-05 11:58

你好  你不管别人怎么做的。 你接手了就要按要求来做

昔颜lje 追问

2020-06-05 11:59

那我可以怎么做账补救呢?

meizi老师 解答

2020-06-05 12:03

你好  你接手后 就做  借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款

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相关问题讨论
你好,整个过程是这样处理的
2018-05-24 17:43:01
您好!这样做写是对的!
2016-05-31 20:05:48
你好,老师收到退还公司社保的分录 借;银行存款,贷;应付职工薪酬——社保 借;应付职工薪酬——社保,贷;管理费用等科目,这个贷方是正数,而不是负数
2020-07-15 09:12:21
你好 收到 怎么是做银行贷方 你把之前的分录红冲了 这笔钱是要给员工的吗
2019-07-24 13:44:36
你好,那一共支付多少个,还差多少没支付
2019-07-12 13:16:56
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