送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-05 11:54

你好  需要计提的。 为员工支出的 需要走应付职工薪酬科目过渡下

昔颜lje 追问

2020-06-05 11:55

那之前是外账做的,现在他们沒做了,我要怎么做呢,报表已经拿回来了

meizi老师 解答

2020-06-05 11:58

你好  你不管别人怎么做的。 你接手了就要按要求来做

昔颜lje 追问

2020-06-05 11:59

那我可以怎么做账补救呢?

meizi老师 解答

2020-06-05 12:03

你好  你接手后 就做  借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款

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相关问题讨论
您好!这样做写是对的!
2016-05-31 20:05:48
你好,整个过程是这样处理的
2018-05-24 17:43:01
是的,可以这么写,可以的
2020-06-22 09:18:19
你好,如果有预付账款用预付账款科目。 1月份 借:预付账款 贷:银行存款 2月份 借:管理费用 贷:预付账款
2020-02-16 15:52:38
是的,收回可以冲减管理费用,你多收回了,就是负数,可以是负数的
2020-01-15 17:03:24
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