送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-06-09 22:41

您好,因为没说拿到发票,只是付款,应该借:预付账款,贷:银行存款。

2333333 追问

2018-06-09 22:45

我填预付也是错的。 刚才看的视频 是 借:其他应付款。

王雁鸣老师 解答

2018-06-09 22:52

您好,那就是原来收到发票了,现在是归还了。

2333333 追问

2018-06-09 22:53

没有收到,后面收到的发票

王雁鸣老师 解答

2018-06-09 22:54

您好,那记入其他应付款是不对的吧,记入其他应收款,还是可以接受的,按我的理解。

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相关问题讨论
您好!这样做写是对的!
2016-05-31 20:05:48
你好,整个过程是这样处理的
2018-05-24 17:43:01
你好,如果有预付账款用预付账款科目。 1月份 借:预付账款 贷:银行存款 2月份 借:管理费用 贷:预付账款
2020-02-16 15:52:38
是的,收回可以冲减管理费用,你多收回了,就是负数,可以是负数的
2020-01-15 17:03:24
你好。普票的会计分录就是这么做的
2019-10-12 11:38:35
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