送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2019-08-14 14:39

你先做借管理费用9000  贷银行存款9000
然后退回的在做  借银行存款3000  借管理费用  -3000

萧小寒9469932 追问

2019-08-14 14:42

那发票怎么附 开的9000发票已退回。重新开了6000的发票。附在第一笔分录金额对不上了

马老师 解答

2019-08-14 14:42

9000的发票他收回去了吗

萧小寒9469932 追问

2019-08-14 14:43

对 发票收回去了

马老师 解答

2019-08-14 14:59

那你就9000的那个写个情况说明    6000的正常做

萧小寒9469932 追问

2019-08-14 15:04

没懂了

马老师 解答

2019-08-14 15:07

那就把支付的9000的分录和退回三千的分录写在一起   后面附6千的发票   在写个情况说明 为啥是先支付了9000后面对方有返回三千的原因写清楚

萧小寒9469932 追问

2019-08-14 15:38

o好的。谢谢。

马老师 解答

2019-08-14 15:44

不客气的 麻烦给老师五星好评

上传图片  
相关问题讨论
你好,整个过程是这样处理的
2018-05-24 17:43:01
您好!这样做写是对的!
2016-05-31 20:05:48
您好,实际缴纳的是外帐缴纳的,不一定就正好是内帐的销项和内帐的差额
2020-05-09 21:53:45
你好,不计提也可以
2019-11-26 22:32:42
您好 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2019-09-26 09:02:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...