公司是做医疗器械的,现有一批医疗器械,没有直接出 问
你好这个收入是先到我们的公司账户吗? 答
老师,请问稳岗返还怎么做账务处理? 问
同学,你好 借:银行存款 贷:其他收益、营业外收入 答
怎么查询东莞的公司是否受益人信息备案成功 问
再一次登陆 一网通办系统http://reg.dg.cn/dgqcdzhdj/ 再做一次他提示受益人已备案 是否需要修改 答
你好,我们公司是2024年成立的餐饮管理咨询有限公 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师您好 其他应收款金额200多万 到注销的时候 问
这个其他应收款是你职工的是老板的吗? 答

房租一年330000元,科目分录借:预付账款-房租330000 贷:银行存款330000 现在已经计提了220000元 借:管理费用:220000 贷:预付账款-房租220000 现在房租还剩110000元,我们要注销,人家税务局说把预付账款处理掉,请问怎么处理,具体科目分录?
答: 你好 你直接做一笔 都是公司的房租 你们注销没到期房东会退钱给你们吗?
老师,您好,电费预付款时,借预付账款,贷银行存款,收票时,借:管理费用 贷:预付账款,现在余额是贷款负数,这什表示发票多了是吗,因为供电局常有赠送,赠送部份也开了发票,这个怎么账务处理
答: 你好,现在余额是贷款负数,贷方负数就是借方正数的意思,代表少取得了发票才对啊
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我想咨询一下就是说如果我支付一笔费用(期限是2022年11月23日至2023年11月23日)金额4400元;借:管理费用——xx使用费183.31 预付账款4033.37 贷:银行存款4400(因为4400分配到12个月是无限循环小数,所以我可不可以调节一下分配到每个月的数据)例如:1)22年11月借:管理费用183.31 贷:预付账款183.31; 2)之后的2022年12月至2023年10月的账都写成:借:管理费用写366.67 贷:预付账款366.67; 3)到了23年管理费用写:借管理费用183.32 贷:预付账款183.32
答: 可以的,可以这样账务处理的额
12月份缴纳的一年的房租,是不是应该12月份的做借:预付账款 贷:银行存款 再1月份开始做借:管理费用 贷:预付账款,还是从12月份就开始平摊做借:管理费用 贷:预付账款?
请问老师,企业预付一年的租金12000元。支付时:借预付账款12000 贷银行存款12000。再分月分摊时,分录是:借:管理费用-租金1000 贷预付账款1000是吗
请问老师,企业提前支付一年的租金假设1200一年,分录是这样吗?一次支付一年租金时:借:预付账款1200 贷:银行存款1200 按月计提时 借:管理费用-租金 100 贷:预付账款100
老师,我想问下,我们7月已付租金,做的分录为借:预付账款,贷:银行存款,但我们租金发票没到,现在要计提7月的租金,分录应该是借:管理费用-租金,贷什么呢?
老师,付了3个月的房租,怎么写分录?借:预付账款6000贷:银行存款6000 借:管理费用_房租 2000 贷:预付账款2000。是这样吗?








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450303406 追问
2019-09-03 11:51
450303406 追问
2019-09-03 11:51
meizi老师 解答
2019-09-03 11:52