老师:以前的会计在处理发放以前年度的工资时:借管理费用,贷现金。实际应冲应付职工薪酬。我能不能现在直接在这两个科目中调整。借应付职工薪酬,贷:管理费用。谢谢老师
浅雨
于2019-09-01 16:10 发布 746次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-09-01 16:18
可以这样处理,你这是调整分录
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可以这样处理,你这是调整分录
2019-09-01 16:18:53

借管理费用贷应付职工薪酬是这样的吗?你怎么做的
2019-03-08 09:46:21

你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48

你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04

你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43
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浅雨 追问
2019-09-01 16:19
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2019-09-01 16:24