老师好!请问下当月的印花税是怎么算出来的?如果只 问
买卖合同印花税:一般是以购入商品(原材料,库存商品,工程物资,固定资产(不含房地产)和销售商品的不含税收入合计. 跟个体户或者自然人的买卖合同除外,不交印花税 答
老师,您好,咨询你个问题,就是现在我们公司准备进货 问
既然用于加工产品销售,不能计入研发费用 答
老师,公司造厂房期间的银行贷款产生的利息,也是算 问
是的,你的理解是对的。 答
老师,这个月收到县人才综合服务中心,转来3650元稳 问
借:银行存款 贷:营业外收入 不用缴增值税 答
付款的那 些到底是记应付账款,还是费用还是成本 问
若是供应商 挂应付账款 答
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我是属于旅游业,是属于差额征税,差额开票,现在是开票的差额数为80,当季取得的成本发票只有70,剩下的只能下个月才能开回,这种情况,想麻烦问一下这种怎么处理呀?
我司收到差额征税的成本发票 金额99181.25,税额79.01,含税金额97601.04,备注差额征税97601.04;请问这张发票怎么做分录?
麻烦问一下,差额征税发票的开票金额,是原收入减去扣除额(成本)以后的差额收入吗?也就是扣除额是原收入的成本,不是开票金额(差额收入)的成本,对吗?

