- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
同学,您好,这种情况下,第一笔分录是重复做了的,您只需要做一笔红冲凭证就可以了
2022-01-11 21:49:28
首先,您需要检查本期的新增进项发票是否认证,如果认证,那么您的做法是对的,可以做成借:应交税费-应交增值税进项这一分录。如果没有认证,那么您可以做:应交税费-未认证的进项发票这一分录。
2023-03-21 13:04:42
你好,根据你的描述,现在的调整分录是
借:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2022-04-13 15:39:33
你好 是的 可以的。不认证的计入待认证进项税额就可以了。
2020-06-27 15:33:27
你好!申报表在附表二和主表进项税额转出填写
2023-10-09 18:15:13
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