- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
同学你好
少抵扣了?是进项少了费用成本多了吗
2022-03-07 10:23:31
你好,这个买来是做什么用的?
2022-02-23 15:28:02
你好
借:主营业务成本/费用
贷:应交税费-应交增值税
2020-06-13 17:35:57
这个可以重新更正申报处理。
2019-09-07 14:50:13
首先,你需要将原来错误的分录进行冲销。假设原来的分录是借:待抵扣进项税额,贷:应交税费,那么冲销的分录就是借:应交税费,贷:待抵扣进项税额。
2023-07-22 18:00:54
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