- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

同学你好
少抵扣了?是进项少了费用成本多了吗
2022-03-07 10:23:31

那现在你把多抵扣的进项税额转出了。
多加计扣除部分需要转出
2021-11-06 18:40:24

你好!可以补做上的。
2018-09-03 17:02:15

借;原材料等科目 贷;应交税费(进项税额)
2017-05-15 16:06:06

你好,还是涉及损益的,因为本来如果不是进项那就是进成本或者费用了
"计提,
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-增值税检查调整
借:应交税费-增值税检查调整
贷:应交税费-未交增值税
缴纳,
借:应交税费-未交增值税
营业外支出-税收滞纳金(如果有)
贷:银行存款
结转以前年度损益调整的余额,
借:利润分配——未分配利润
贷:以前年度损益调整
"
2018-06-25 11:08:01
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