去年有两张票税额13000,在今年8月份报7月份增值税时做了进项税额转出,7月份销项税3000元,进项税11000元,这样我最后缴纳税款5000元,请问老师这个分录怎么做啊 ?
花开落叶
于2019-08-19 17:35 发布 599次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-08-19 17:50
借:成本费用13000
贷:进项税额转出13000
借:应交税费-销项税额3000
进项税额转出13000
贷进项税额11000
应交税费-转出未交增值税5000
借应交税费-转出未交增值税5000
贷:应交税费-未交增值税5000
借::应交税费-未交增值税5000
贷:银行存款
相关问题讨论

我看有的说是这样
借:转出未交
贷:未交
减免税款
2019-11-04 10:47:05

借:成本费用13000
贷:进项税额转出13000
借:应交税费-销项税额3000
进项税额转出13000
贷进项税额11000
应交税费-转出未交增值税5000
借应交税费-转出未交增值税5000
贷:应交税费-未交增值税5000
借::应交税费-未交增值税5000
贷:银行存款
2019-08-19 17:50:31

好的,那什么时候需要做进转呢?
2024-07-02 13:09:19

就是3月的增值税申报表中进项税额转出那一栏有金额,因为当时抵税是去税务大厅办的,回来后增值税申报表上进项税额转出的那一栏就有金额了
2024-05-18 16:05:06

同学您好,借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)
2024-01-18 20:58:20
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